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回忆如风
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无话不谈

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企业内部审计目标?
1分钟前发布 -【企业内部审计目标?】http://www.zjks.cc 11月21日讯: 企业内部审计目标?传统上,企业内部审计职能可以确定为监督、评价、控制和咨询四项。  1、监督职能。内部审计部门是企业内部一种独立的经济监督主体,其基本职能就是经济监督。监督职能是指以财经法规和制度规定为评价依据,对被审计对象的财务收支和其它经济活动进行检查和评价,衡量和确定其会计资料是否正确、真实,反映的财务收支和经济活动是否合法、合规、合理和有效,有无违法违纪和浪费行为,从而督促被审计对象遵守财经纪律,改进经营管理水平,提高经济效益。使企业自身的经营活动与国民经济和社会发展协调一致,从而实现自我完善和自我约束。  2、评价职能。所谓评价职能,就是通过履行审核检查程序,评价被审计对象的计划、预算、决策、实施方案是否先进可行,经济活动是否按照既定的决策程序和目标进行,经济效益的好坏以及内部控制制度是否健全和有效等,从而有针对性地提出意见和建议,促进企业改善经营管理,提高经济效益。  3、控制职能。内部审计人作为企业内部控制系统中一个重要组成部分,是企业内部控制的再控制,因其受企业主要负责人的直接领导,能够站在企业发展的全局来分析和考虑问题,对企业的生产经营活动实行有效控制可以提供直接的技术支持,并检查控制程度和效果,提出控制中存在的不足和问题,实现控制系统的最终目标。  4、咨询职能。内部审计机构有义务和责任对企业的各项经营活动提供政策咨询服务,将自身特有的专业优势融入到企业经营管理的各个方面,在工作中发现问题,对制度、管理和经营控制等方面有针对性地提供咨询服务,预防出现大的经营波动和管理漏洞。同时,还可以开展一些包括顾问、建议、协调、流程设计和培训等工作,为企业各管理层提供扎扎实实的服务。  国际新流行的说法是以企业增值为目标。国际内部审计师协会制定的《内部审计实务标准》(2001年修订本,以下简称《标准》)对内部审计作了新的定义:“内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实现机构目标。”
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一介书生

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大学里的审计学是干什么?审计学是一门应用性很强的综合性学科,它是指运用特定的方法和手段对外部和内部的组织、制度、制度执行等方面进行审计,以发现问题并提出意见和建议的一门学科。大学里的审计学教育主要包括以下几个方面的内容:1. 审计专业特定技能:审计学包括财务、信息系统、合规性、综合等专业领域的审计技能和知识。在大学里学习审计学,学生需要学习这些领域的基础知识,并掌握相应的审计技能和方法,如财务报表分析、管理信息系统审计、企业风险管理等。2. 案例分析和实践应用:大学的审计学教育强调实践能力的培养,包括审计案例分析、实践项目、模拟审计与实操等。学生需要理论联系实际,提高审计实际操作技能和应变能力。3. 法律法规和伦理道德:学习审计学,特别是过程化审计,需要学生掌握审计员应遵守的法律法规和伦理道德。大学审计学注重对学生的法律法规和伦理道德意识的培养。4. 国际视野和跨文化能力:随着经济全球化的发展,审计业务也越来越国际化,大学审计学教育也需要着重培养学生的国际视野和跨文化交流能力,提高学生的全球胜任力和综合素质。从就业市场来看,审计在不同领域都有广泛的用途。除了在传统的审计机构、会计师事务所、金融机构等工作外,还可以在企业内部审计、公共部门和非营利组织等方面发挥作用。由于审计在各个领域都有广泛的应用,因此对有审计专业毕业生的用人单位需求量也不断增加,审计专业的就业前景较为稳定。
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萌眯

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内部审计在企业管理中的地位与作用选题的国内研究现状?内部审计在企业管理中的地位与作用选题的国内研究是企业内部审计系统是不可缺少的,它通过对企业经营内部的监督,帮助企业堵塞漏洞,增收节支,加强管理,从而深度提高经济效益。内部审计工作可以加大风险防范和管理水平,和增强防范风险的管理,必须加大加强内部审计的工作。建立健全并完善现代企业下制度的组织机构,形成科学的监督,执行决策机制,就可以实现内部审计机构的完善以及企业各部门的履行的职能。
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苟且偷生

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有关企业内部审计的书籍有哪些?经济学、统计学、管理学、会计学原理、中级财务会计、高级财务会计、成本会计、审计学原理、企业财务审计、审计实务、经济效益审计、审计法规、内部审计学、内部控制学、社会审计、经济法、税法等。审计是一个比较需要综合素质的专业,需要你懂很多知识,所以对企业管理、内部控制、经济环境什么的都需要了解
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