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权吟
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鱼雁音书

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1分钟前发布 -【国际内部审计师待遇?】http://www.zjks.cc 10月18日讯: 国际内部审计师待遇?国际注册内部审计师协会(IIA)有数据显示,在美国,持有该证的人员年薪平均在10万美金以上,工作经验相对丰富,或持有双证的人员在金融行业可谓炙手可热。  而且,现在有单位招聘审计主管,要求有CIA或中级职称,月薪7000-9000,所以我觉得CIA达到年薪100,000是正常的。但是这个考试比较容易过,所以有这个证书的人也很多,关键还得看个人能力。
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綬傷迗使

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会计学有哪些经典教材?1、《让数字说话:审计,就这么简单》作者:金十七/出版年份:2005-6-1如果你看CPA教材昏昏欲睡,就该拿起这本书了。它会引领你去思考,审计是基于什么的产物?审计师为什么会把审计风险看得那么重?CEAVOP为什么会是会计核心的高度概括?Presentationskill为什么是财务从业者必备的素质?2、《世界上最简单的会计书》作者:(美)达雷尔•穆利斯 / 朱迪丝•奥洛夫/ 2013-10本书以一个小男孩开设柠檬汁摊为背景,阐述了最基本的会计原理和方法。读者可在小男孩制作广告招牌、向妈妈借钱、从杂货店买糖和柠檬、卖柠檬汁给邻居和同学们的过程中,一步步了解资产、负债、盈余、存货、应付账款等专业名词。3、《财务会计教程》作者:查尔斯·亨格瑞/出版年份:2005-6-1(第8版)它假定读者没有任何会计基础,也要让读者能够理解会计的精髓。据称被包括斯坦福大学、西北大学等900余所大学的会计学教授指定为必读教材。4、《审计学:一种整合方法》作者:阿尔文·A·阿伦斯、兰德尔·J·埃尔德、马克·S·比斯利/出版年份:2009-1-1(第12版)被公认为系统学习和全面掌握现代西方特别是美国审计理论和实务的最佳图书。涵盖审计职业、审计过程、审计过程在销售与收款循环中的应用、审计过程在其他循环中的应用、完成审计工作、其他保证和非保证服务等六个方面。5、《公司理财》作者:罗斯、威斯特菲尔德、杰富/出版年份:2009-5-1(第8版)被称为公司理财方面的经典著作,涵盖了公司财务管理的所有问题,包括:资产定价、投资决策、融资工具和筹资决策、资本结构和股利分配政策、长期财务规划和短期财务管理、收购兼并、跨国公司财务和财务困境等。6、《索耶内部审计:现代内部审计实务》作者:索耶/出版年份:2005-7-1作者被称为现代内部审计之父。本书初版于1973年,随后逐步放弃了它原本的北美倾向。2004年,国际内部审计师协会将此书推荐给了中国内审协会。它包含了大量详细的、具有可操作性的实务内容及范例。有评论说,翻译比较一般。7、《房地产开发企业会计与纳税实务》作者:李曙亮(视野版主cia40416矫健)/出版年份:2010-1-13本书摈弃了传统的按资产、负债、所有者权益等会计六要素介绍的做法,而是采用了以房地产开发企业设立、获取土地使用权、项目开发建设、转让及销售等具体业务流程为线索,以会计处理流程为补充的框架体系。8、《追逐日光》作者:尤金·奥凯利/出版年份:2007-1-1希望每个人都能读一读。2005年5月,美国毕马威会计师事务所主席兼首席执行官尤金·奥凯利被诊断为脑癌晚期。随即,他决定让接下来的时日变成自己人生最美好的时刻,让它给亲友创造一份美丽的回忆。9月10日,作者辞世。9、《财务报表分析》作者:黄世忠/出版年份:2007-2-1本书从审计的角度来分析财务报表,穿插一些著名的案例,比如分析TCL集团整体上市采用权益法美化报表、美国在线的巨额商誉、世通捏造利润等等,非常精彩。对做一级市场,尤其是尽职调查非常有用。10、《财务报表分析与运用》作者:杰拉尔德·I·怀特(GeraldI.White)/出版年份:2009-8-1(第10版)本书是CFA考试指定系列教材之一,从投资者和债权人的角度,将与财务报表分析相关的会计、经济、规范、实证等融为一体。以上的每一本书都是经典,每一本你细细的咀嚼都会有一定的收获!不要认为读书浪费时间,你所付出的一切都会以另外一种形式回报给你!为了让自己更加专业,知识体系更加丰富,现在开始就一起读书吧!
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不可壹世

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内审师和审计师哪个更有用?都很有用 国内的话审计师有用些内审师是国际认证,审计师是国内认证;内审师是审计行业,审计师财会行业。内审师英文简称为CIA,它不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界唯一公认的职业资格。审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。目前,我国没有进行内审师的评定,具备审计师资格的可以从事内审计工作。国际上际注册内部审计师,是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界唯一公认的职业资格,需经国际内部审计师协会组织的考试取得。
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白首不别

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为什么外部审计比内部审计更具有独立性?独立性不同内部审计:根据IIA国际内部审计师协会于2011年发布的IPPF内部审计实务框架第1100、1110章节,内部审计的独立性包含两方面,一方面是指内审人员履职时免受威胁,另外一方面指审计组织机构的独立,即与董事会的汇报关系的独立。外部审计:常用的《独立审计准则》,因两者的目标不同和服务对象不同,导致两者独立性不相同。
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